内部审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施审计程序后,对审计单位经营活动和内部控制出具的书面文件。
内部审计是对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标。
内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。他通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理的有效性,帮助组织实现目标。
内部审计项目目标的要求主要包括但不限于对以下方面的评价:
经营活动合法性;
经营活动的经济性、效果性和效率性;
组织内部控制的健全性和有效性;
组织负责人的经济责任履行状况;
组织财务状况与会计核算状况;
组织的风险管理状况。
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