内部审计是对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标。
内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。他通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理的有效性,帮助组织实现目标。
涉及承担管理层职责的内部审计服务主要包括:
制定内部审计政策或内部审计活动的战略方针;
指导该客户内部审计员工的工作并对其负责;
决定应执行来源于内部审计活动的建议;
代表管理层向治理层报告内部审计活动的结果;
执行构成内部控制组成部分的程序;
负责设计、执行和维护内部控制;
提供内部审计外包服务,包括全部内部审计外包服务和重要内部审计外包服务,并且负责确定内部审计工作的范围。
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