中级审计师
筛选结果 共找出12

下列关于内部控制局限性的表述,正确的有(  )。

  • A

    内部控制可能因经营环境的改变而失效

  • B

    内部控制一般仅针对特殊业务活动而设置

  • C

    内部控制可能因有关人员内外串通而失效

  • D

    内部控制可能因人员疏忽而失效

  • E

    内部控制的设置和运行需遵循成本效益原则

控制活动中职责分工控制要求做到:

  • A

    资产的保管与账实核对相分工

  • B

    业务的批准与执行相分工

  • C

    业务的执行与记录相分工

  • D

    资产的保管与会计相分工

  • E

    系统分析.程序设计.电脑操作和数据控制职责要分离