下列关于审计工作底稿归档事务的说法中,不正确的是()。
货币资金的审计范围包括()。
下列各项职责中,违反不相容职责的是()。
下列与现金业务有关的职责可以分离的是()。
下列项目中属于货币资金内部控制的是()。
监盘库存现金时,必须有()参加。
下列关于审计工作底稿归档事务的说法中,不正确的是()。
在审计报告日后将审计工作底稿,归档是一项事务性工作,不涉及实施新的审计程序,选项A错误。在归档期间,注册会计师可以删除或废弃被取代的审计工作底稿,选项B错误。不全面或初步思考的记录草稿不直接构成审计结论和审计意见的支持性证据,所以注册会计师通常无须保留这些记录,在审计工作归档时可予以清理,选项C错误。选项D阐述的是审计工作底稿归档时的一个必要工作流程,是正确的。
多做几道
货币资金的审计范围包括()。
下列各项职责中,违反不相容职责的是()。
下列与现金业务有关的职责可以分离的是()。
下列项目中属于货币资金内部控制的是()。
监盘库存现金时,必须有()参加。
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