题目

支票付款签发业务流程的控制要点是什么?

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货币资金业务处理程序的设计

(1)付款前由业务部门和会计部门主管审核。

(2)签发的支票作备查记录。

(3)签发支票的印鉴由会计主管保管。

(4)银行存款日记账与相关账簿核对相符。

多做几道

简述出纳部门收取现金的业务流程。

出纳人员不得兼任那些岗位?

简述企业在设计库存现金会计控制制度时应采取的做法。

支票付款签发业务流程的控制要点是什么?

货币资金监督检查的内容包括哪些?

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