下列关于国际上内部审计的说法正确的是()。
货币资金的审计范围包括()。
下列各项职责中,违反不相容职责的是()。
下列与现金业务有关的职责可以分离的是()。
下列项目中属于货币资金内部控制的是()。
监盘库存现金时,必须有()参加。
下列关于国际上内部审计的说法正确的是()。
国际上常采用的模式有:(1)内部审计隶属于董事会;(2)内部审计隶属于董事会下面的监事会或相关类似委员会(如审计委员会)的领导;(3)内部审计隶属于总经理;(4)内部审计隶属于财会部门,由财会部门的主要负责人领导并向其汇报工作。
多做几道
货币资金的审计范围包括()。
下列各项职责中,违反不相容职责的是()。
下列与现金业务有关的职责可以分离的是()。
下列项目中属于货币资金内部控制的是()。
监盘库存现金时,必须有()参加。
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