简述零星费用报销支付现金业务流程的控制要点。
简述出纳部门收取现金的业务流程。
出纳人员不得兼任那些岗位?
简述企业在设计库存现金会计控制制度时应采取的做法。
支票付款签发业务流程的控制要点是什么?
货币资金监督检查的内容包括哪些?
简述零星费用报销支付现金业务流程的控制要点。
(1)费用报销必须要有原始凭证,以保证报销费用数额的真实和正确。(2)费用报销前,必须由业务主管和会计部门主管审核批准,再授权出纳办理费用支付。如果由于报销业务频繁或其他特殊原因使会计主管不能对每笔报销业务都进行事前审核,也必须做到事后审核,以保证费用报销合规。(3)定期进行账账核对。
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简述出纳部门收取现金的业务流程。
出纳人员不得兼任那些岗位?
简述企业在设计库存现金会计控制制度时应采取的做法。
支票付款签发业务流程的控制要点是什么?
货币资金监督检查的内容包括哪些?
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