内部审计是指独立于政府机关和企事业单位以外的国家审计机构所进行的审计,以及独立执行业务会计师事务所接受委托进行的审计。
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商业银行年度内部控制评价报告应于每年6月30日前报送银监会或对其履行法人监管职责的属地银行业监督管理机构。()
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商业银行董事会各专门委员会成员应当是具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验的董事和高级管理人员。各专门委员会负责人原则上不宜兼任。()[2016年11月真题]
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商业银行应尽可能将风险管理、内部审计等专业性强的职能外包给更加专业化的相关机构。()
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商业银行应建立对内部审计部门的激励约束机制,内部审计人员的薪酬水平应不高于机构其他部门同职级人员平均水平。()[2016年11月真题]
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银行可以委托外部审计机构同时为其提供咨询和审计服务。()
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商业银行应当在章程中规定,主要股东应当以书面形式向商业银行作出资本补充的长期承诺,并作为商业银行资本规划的一部分。()[2017年6月真题]
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审计分为国家审计、民间审计和事务所审计三类。()
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商业银行董事长可以兼任其他高管人员。()
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商业银行总行行长每届任期3年,不可以连聘连任。()
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